网站首页 走进铜仁 政务公开 投资环境 招商项目 投资指南 企业风采 党的建设 站内搜索:
欢迎访问铜仁市投资促进局
局情简介
领导班子
职责职能
最新公告
机构设置
政策法规
    热点信息
固顶信息全市招商引资企业家座谈会…
固顶信息贵州上饶商会来玉考察油茶…
固顶信息全省推进产业大招商现场经…
固顶信息深圳市手机行业协会来铜考…
固顶信息群众办事百项堵点疏解行动…
固顶信息广东宏杰内衣实业有限公司…
固顶信息德江县中等职业技术学院建…
固顶信息德江县油用葵花种植加工建…
固顶信息国务院办公厅关于对2017年…
固顶信息2018年全市第一季度招商引…
    投资指南
 
您现在的位置: 铜仁市投资促进局 > 政务公开 > 最新公告 > 正文
贵州省铜仁市投资促进局2016年度部门决算
作者:佚名    关注人数:39   来源:本站原创

贵州省铜仁市投资促进局2016年度部门决算

 

一、贵州省铜仁市投资促进局概况

(一)主要职能

1.统筹、指导、协调全市投资促进工作;研究拟订全市投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全市投资促进对外宣传工作。

2.统筹、协调市有关部门和指导区县编制招商引资项目;建立完善全市招商引资项目库和铜仁招商网站;编制和发布招商引资信息。

3.统筹、指导、组织、参与全市性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全市重点产业招商;负责招商引资项目投资决策评估和兑现优惠政策有关工作。

4.督促、指导和考核、评估全市重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担市招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。

5.指导、协调、督促全市投资服务环境建设;统筹指导全市开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。

6.管理驻外招商分局组织人事、财务、考核等工作;联系外省驻铜商会、办事处工作。

7.承担市招商引资项目投资决策评估委员会办公室日常工作。

8.承办市人民政府交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,贵州省铜仁市投资促进局部门决算包括:本级决算、所属广州招商分局、重庆招商分局、长沙招商分局和杭州招商分局决算。

二、贵州省铜仁市投资促进局2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省铜仁市投资促进局2016年度部门决算情况说明
(一)贵州省铜仁市投资促进局2016年度收入支出决算总体情况说明
贵州省铜仁市投资促进局2016年度收支决算总计906.34万元,与2015年相比,增加108.67万元,增长13.62%。主要原因是:人员经费开支因工资调标和绩效考核刚性支出增加,承办第一届水博会同声传译、招商引资推介会等活动导致公用经费增加。
(二)贵州省铜仁市投资促进局2016年度收入决算情况说明

本年收入合计868.84万元,其中:财政拨款收入690.28万元,占79.45%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入178.56万元,占20.55%

(三)贵州省铜仁市投资促进局2016年度支出决算情况说明

本年支出合计746.82万元,其中:基本支出746.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省铜仁市投资促进局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2016年度财政拨款收支决算总计690.28万元。与2015年相比,减少24.39万元,降低3.41%。主要原因是:一是精准对接、精准招商,减少了招商平台活动次数,压缩了招商活动及宣传方面的经费开支;二是四个驻外招商分局预算削减,从原来的40万元减少到30万元;三是我局贯彻执行“三重一大”制度、出差和接待严格审批制度,最大力度压缩三公经费开支。

(五)贵州省铜仁市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出690.28万元,占本年支出合计的92.43%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少24.39万元,降低3.41%。主要原因是:一是精准对接、精准招商,减少了招商平台活动次数,压缩了招商活动及宣传方面的经费开支;二是四个驻外招商分局预算削减,从原来的40万元减少到30万元;三是我局贯彻执行“三重一大”制度、出差和接待严格审批制度,最大力度节省三公经费开支。

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出657.97万元,占95.32%;住房保障(类)支出32.3万元,占4.68%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为536.48万元,支出决算为690.28万元,增长28.67%。主要原因是:一是工资改革导致标准有所提高,工资福利支出有所增加 ,二是工作开展中需要追加的业务费用,年初的预算额度不能满足工作需求。其中:

1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)。年初预算为501.71万元,支出决算为657.97万元,增长31.15%。具体情况如下:

招商引资(项)。年初预算为501.71万元,支出决算为657.97万元,完成年初预算的131.15%

2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为34.77万元,支出决算为32.3万元,减少7.1 %。具体情况如下:

住房公积金(项)。年初预算为34.77万元,支出决算为32.3万元,完成年初预算的92.9%

(六)贵州省铜仁市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出690.28万元,其中:人员经费470.29万元,主要包括:基本工资113.08万元、津贴补贴182.12万元、奖金15.07万元、其他社会保障缴费14.39万元、绩效工资102.38万元、退休费7.36万元、生活补助1.99万元、住房公积金32.3万元、其他对个人和家庭的补助支出1.6万元;公用经费219.99万元,主要包括:办公费13.24万元、手续费1.21万元、水费0.26万元、电费5.81万元、邮电费9.01万元、物业管理费1.88万元、差旅费40.54万元、因公出国(境)费用4.8万元、维修()0.22万元、租赁费2.37万元、会议费13万元、培训费0.34万元、公务接待费42.65万元、劳务费11.32万元、委托业务费15万元、工会经费6.98万元、福利费5.73万元、公务用车运行维护费7.1万元、其他交通费用24.67万元、税金及附加费用0.1万元、其他商品和服务支出0.37万元、办公设备购置11.28万元、其他资本性支出2.12万元。

(七)贵州省铜仁市投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出54.54万元,比上年减少43.41万元,下降44.31%,增减主要原因是一是公车改革,车改后我单位仅保留了一辆公务用车,公车运行使用费大幅度下降;二是公务接待加强内部审批制度,限制接待额度和接待标准,减少接待次数,公务接待费用大幅度下降。具体情况如下:

1)因公出国()4.8万元,比上年较减少9.06万元,同比减少65.37%,主要原因是参团出国(境)的人数和批次减少。2016年度因公出国()1次,出国()1人。201655日至512日,局党组书记参与市政府考察团赴澳大利亚及新西兰进行招商引资考察,1人次共计产生出国(境)费用4.8万元。

2)公务用车购置及运行维护费7.1万元,其中:公务用车购置费0万元,与上年相同;公务用车运行维护费7.1万元,比上年减少20.7万元,同比增减74.46%,主要原因是公车改革后车辆保留数从原来的4辆减少到1辆。

2016年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.                           

4.                               公务接待费42.65万元,比上年减少13.64万元,同比减24.23%,主要原因是加强内部接待审批,能不接待的尽量不接待,必须接待的从简接待,合理选择接待场所,严格控制接待规模和接待标准,严控接待用酒品质和数量。2016年国内公务接待650批次,5660人次。

1.                           

2.                               (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市投资促进局2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省铜仁市投资促进局机关运行经费支出219.99万元,比2015年降低130.47万元,37.23%,主要原因是公车运行维护费、公务接待费、商务接待费、会议费、因公出国(境)、委托业务费等费用支出大幅度下降。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省铜仁市投资促进局政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省铜仁市投资促进局共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,资产原值入账在原来的主管单位市商务局,驻外分局公务用车采取租赁方式解决。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年铜仁市投资促进局未纳入预算绩效管理。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项):为保事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用;招商引资购买的货物和服务支出,包括会议费、差旅费、项目包装费、印刷费、交通费、租赁费、劳务费、出国出境等费用。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


贵州省铜仁市投资促进局.XLS

  

铜仁市投资促进局

                                                2017年727

 


更新时间:2018/11/23 12:47:14
  • 上一条信息:

  • 下一条信息:
  •  
    设为首页 加入收藏 联系我们 关于我们 网站地图
    主办单位:铜仁市投资促进局 地址:铜仁市花果山市政府会议中心三、四楼 政府网站标识码:5206000035
    电话:0856-5235319 传真:0856-5213322 电子邮箱:trzsj@163.com 黔ICP备12000124号-1 贵公网安备 52060202000200号